問(wèn)題已解決

公司前期花費(fèi)的費(fèi)用,都是老板自己墊付的錢,但是很多沒(méi)有票據(jù),怎么辦?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/13 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你可以先入?yún)R算清繳調(diào)整
2021 04/13 13:38
84785017
2021 04/13 14:16
老師 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呀 就是做賬的科目要怎么做呀?還是說(shuō)報(bào)稅的時(shí)候做調(diào)整呀。不好意思 小白一個(gè)
宋生老師
2021 04/13 15:49
你好!這個(gè)比如你花了管理費(fèi),先直接計(jì)入到管理費(fèi)用—XX費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款—老板。
84785017
2021 04/13 16:46
因?yàn)檫@個(gè)錢也要算作老板的投資,那 我要做 借:其它應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本 您看對(duì)嗎 ,最后匯算清繳是年終匯算清繳是嗎
宋生老師
2021 04/13 16:52
你好!可以的。 對(duì)的,是年初對(duì)上年的匯算清繳
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