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老師,您好!請問對于年末暫估收入(未開發(fā)票),年后開票如何賬務處理呢

84784988| 提問時間:2021 04/11 12:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問當時分錄怎么寫的
2021 04/11 12:43
84784988
2021 04/11 12:45
借:應收賬款 貸:應交稅費-待轉銷項 主營業(yè)務收入
bamboo老師
2021 04/11 12:48
借:應收賬款 借方紅字 貸:應交稅費-待轉銷項 貸方紅字 主營業(yè)務收入 貸方紅字 然后再根據(jù)開具的藍字發(fā)票寫分錄 借:應收賬款 貸:應交稅費-銷項稅額 主營業(yè)務收入
84784988
2021 04/11 12:51
當時暫估收入并未申報增值稅,導致增值稅申報收入與所得稅申報收入不一致,有什么風險呢?該怎么處理呢
bamboo老師
2021 04/11 13:18
如果收入應該去年確定的話 應該更正去年增值稅申報表 把未開票收入并入申報
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