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山東濟(jì)南稅務(wù)我現(xiàn)在報(bào)稅呢 光申報(bào)失敗 算出的數(shù)據(jù)不對(duì) 含稅收入是1462500元 2月份已開發(fā)票1%稅率扣除 金額是14480.2 增值稅申報(bào)表上本期數(shù)不含稅銷售額3%征收率填多少呢 本期應(yīng)納稅額 和減佂額填多少呢 麻煩看看以下報(bào)表指點(diǎn)一下怎么核算填寫 謝謝

84785019| 提問時(shí)間:2021 04/06 21:38
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劉麗老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!3%征收率填1462500-14480.2=1448019.8*0.03=43440.59元 減免填1448019.8*0.02=28960.4 應(yīng)納稅額43440.59-28960.4=14480.19元
2021 04/06 23:21
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