問題已解決

老師你好,3月份支付的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元 ,3月份做分錄,結(jié):管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,280元可以抵增值稅,季度申報(bào)4月份需繳納增值稅197.5元,這個(gè)在這個(gè)月做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅197.5,貸:管理費(fèi)用_辦公費(fèi),對嗎?

84785019| 提問時(shí)間:2021 04/05 09:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,后面的分錄不對,后面的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 。貸:管理費(fèi)用280
2021 04/05 09:21
84785019
2021 04/05 09:26
掛賬的那筆稅款,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
東老師
2021 04/05 09:27
那你稅控抵的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84785019
2021 04/05 09:33
不沖管理費(fèi)用嗎
東老師
2021 04/05 09:34
我的第一不就已經(jīng)沖管理費(fèi)用了嗎
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