問題已解決
18年的時候,預收客戶了一筆貨款,當時沒有開發(fā)票,沖的在建工程: 借:銀行存款1000000 借:在建工程(其他)-1000000 之后在建工程轉入了無形資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn)200000 在建工程(其他)1000000 貸:在建工程(安裝工程)600000 在建工程(建筑工程)600000 現(xiàn)在公司已經(jīng)正式運營,給客戶開具了普通發(fā)票1000000,該怎么做分錄?
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速問速答你好,你寫的分錄怎么這么奇怪呢
2021 03/28 20:38
趙海龍老師
2021 03/28 20:38
在建工程轉無形資產(chǎn)?而且第二筆分錄也不平衡
84785046
2021 03/28 20:48
那老師覺得應該怎么寫
趙海龍老師
2021 03/28 20:48
預收賬款應該是借銀行貸預收賬款啊
84785046
2021 03/28 20:58
我們公司不用預收這個科目的,當時也沒有沖應收,這是之前的會計做的,當時沒有開票,現(xiàn)在我接手了,現(xiàn)在給客戶開票了,不知道該怎么做分錄
趙海龍老師
2021 03/28 22:30
給客戶開票,借應收貸主營業(yè)務收入
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