問題已解決

老師,當(dāng)季報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)闆]有達(dá)到三十萬,所以不用交稅,那我在做憑證時(shí),需要做一筆分錄沖減掉應(yīng)交稅費(fèi)增值稅嗎,要不然報(bào)表中就一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的金額。

84785036| 提問時(shí)間:2021 03/28 15:54
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!是的? 需要的哦 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸:其他收益(或者營業(yè)外收入)
2021 03/28 15:55
84785036
2021 03/28 15:57
老師,那我去年的忘記沖減了,今年該怎么做賬啊,報(bào)表上就一直掛著
許老師
2021 03/28 15:59
今年就按我上面寫的? 補(bǔ)做一下? 就可以了呀
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