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像下面這個(gè)分錄我做坐紅沖之后,那之前交過的增值稅怎么做分錄呢? 原分錄: 借:預(yù)收賬款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 5.66 紅沖: 借:預(yù)收賬款 -100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -94.34 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) -5

84784957| 提問時(shí)間:2021 03/12 11:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 到時(shí)多繳納的稅費(fèi)? 會(huì)在 借方的 。你可以以后留抵或者申請(qǐng)退稅的。? 以后抵減? 你在需要交納的時(shí)候做 貸方科目? 到時(shí)借貸方自動(dòng)抵減??
2021 03/12 11:53
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