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我們是委托方,我們?nèi)ツ昙庸さ漠a(chǎn)品 加工費(fèi)付了,但是對方未開票給我們 2021年4月補(bǔ)開去年的發(fā)票,老師去年的賬務(wù)處理,我怎么做賬呢 ,去年是借委托加工物資(含稅還是不含稅呢)貸:銀行存款

84785032| 提問時(shí)間:2021 03/10 21:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問去年付加工費(fèi)的時(shí)候分錄怎么寫的
2021 03/10 21:45
84785032
2021 03/10 22:03
老師我就是在做去年十一月分的賬 還未做,去年采購的原材料和輔料也有今年才收到的票,加工費(fèi)做的賬務(wù)是:付加工費(fèi)的錢: 借:應(yīng)付賬款? ?貸銀行存款 算加工費(fèi)借:委托加工物資(未收到票,如果含稅進(jìn)年開票了,那么去年的成本就不對,不含稅那么進(jìn)項(xiàng)稅額那一部分又怎么操作呢) 貸:應(yīng)付賬款 收到貨物 借:庫存商品 貸:委托加工物資(含加工費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)還是不含呢) 老師你幫我看一下怎么做賬務(wù)處理比較好呢
bamboo老師
2021 03/10 22:05
算加工費(fèi)借:委托加工物資(未收到票,如果含稅進(jìn)年開票了,那么去年的成本就不對,不含稅那么進(jìn)項(xiàng)稅額那一部分又怎么操作呢) 貸:應(yīng)付賬款 算的時(shí)候不要寫分錄啊 收到發(fā)票才入賬
bamboo老師
2021 03/10 22:06
還是說您暫估加工費(fèi)入賬 后期會取得專票抵扣?
84785032
2021 03/11 07:32
老師你的意思是我去年付加工費(fèi)不入賬嗎?還是說暫估入賬,暫估的話,我應(yīng)該怎么做分錄呢,借:委托加工物資(含稅還是不含稅呢)貸:應(yīng)付賬款—暫估
bamboo老師
2021 03/11 07:47
借:委托加工物資(不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估 先暫估入賬
84785032
2021 03/11 08:21
預(yù)付加工費(fèi):借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,算加工費(fèi)的時(shí)候借 :委托加工物資(第二年取得增值稅專用發(fā)票)貸:應(yīng)付賬款-暫估---甲公司(后面跟客戶明細(xì)輔助項(xiàng)目嗎),待第二年取得增值稅專用發(fā)票借:委托加工物資(沖紅) 貸:應(yīng)付賬款-暫估----甲公司(沖紅)第二年根據(jù)收到發(fā)票:借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-甲公司(老師做在第二年影響成本嗎?
bamboo老師
2021 03/11 08:22
后面跟客戶明細(xì)輔助項(xiàng)目 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致么
84785032
2021 03/11 08:35
暫估的金額和發(fā)票金額不一致,借:委托加工物資(不含稅,我需要把加工費(fèi)的稅額和金額分離嗎,只寫金額)貸:應(yīng)付賬款—暫估—甲公司(不含稅金額),老師我們付款的時(shí)候是把金額和稅額都付給了客戶,老師這樣做對嗎
bamboo老師
2021 03/11 08:38
是對的 我的意思是暫估的不含稅金額跟發(fā)票上的不含稅金額是否一致的
84785032
2021 03/11 08:45
是一致的,老師,老師如果是普票 是不是暫估金額就是含稅金額,如果不開票我就不需要暫估,直接就是借:原材料貸應(yīng)付賬款,
bamboo老師
2021 03/11 08:47
如果金額一致 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款? 這樣沖銷就好了
84785032
2021 03/11 08:58
謝謝老師,如果我們采購的輔料貨物可以開增值稅專用票,去年說可以開票,但是到現(xiàn)在一直不開票,這種情況我也是暫估嗎,還是做成未開票全部金額入成本?
bamboo老師
2021 03/11 09:00
這種的話 也是應(yīng)該暫估入賬的
84785032
2021 03/11 09:46
你的意思是,只要是沒票都做暫估入賬嗎,以后收不到發(fā)票就不沖紅,有專票則暫估按著不含稅金額,無票或者普票按含稅金額暫估對嗎
bamboo老師
2021 03/11 09:50
是的 這樣理解正確的
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