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老師,請問匯算清繳之前被稽查出跨年發(fā)票虛開要轉(zhuǎn)出成本,怎么處理帳務(wù)呀

84785019| 提問時(shí)間:2021 02/25 11:27
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:預(yù)付賬款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021 02/25 11:29
84785019
2021 02/25 11:32
跨年了,結(jié)帳了呢,沒做匯算清繳,怎么調(diào)帳和調(diào)表呢
許老師
2021 02/25 11:33
這個(gè)小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話? ?可以直接記入今年的 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話? ? 主營業(yè)務(wù)成本? ?這個(gè)? 要變成以前年度損益調(diào)整了
84785019
2021 02/25 11:41
這個(gè)分錄是做在今年的帳里面,稽查局那邊要求提供年度企業(yè)所得稅申報(bào)表之前和調(diào)整之后的報(bào)表,這個(gè)還沒到時(shí)間做匯算清繳,要怎么處理呢
許老師
2021 02/25 11:43
這樣的話? 只能用以前年度損益調(diào)整了哎。。。
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