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天天聽 可以抵扣的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額)。 它到底為啥可以抵扣?怎么抵扣了?

84785006| 提問時(shí)間:2021 02/19 00:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以抵扣自己單位開具的銷項(xiàng)稅額 因?yàn)樽约簡挝恢恍枰U納增值部分 前面購進(jìn)的部分稅額可以抵扣 在增值稅綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證發(fā)票 然后填寫增值稅申報(bào)表抵扣
2021 02/19 00:03
84785006
2021 02/19 00:07
我對增值稅服務(wù)平臺和增值稅申報(bào)表,不感興趣。我要考證兒。然后,嗯我看了你的前三列回答,我更不會了。
84785006
2021 02/19 00:21
啦啦啦,老師,在不?我看了你的回答更蒙圈兒了。咋整?。?/div>
bamboo老師
2021 02/19 00:30
請問您考什么證書 我回答的是實(shí)際工作中的
84785006
2021 02/19 00:38
初級證書
bamboo老師
2021 02/19 07:25
那就記住銷項(xiàng)稅額是自己單位開具的發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額是自己單位收到專票 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減銷項(xiàng)稅額 按照差額納稅
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