問題已解決

老師,請問,我們公司開了50300的發(fā)票給對方,但是實(shí)際支付時,給對方優(yōu)惠了300元,他支付了50000給我們,那這個會計分錄怎么做?

84785011| 提問時間:2021 02/05 12:40
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用300 借,銀行存款50000 貸,應(yīng)收賬款50300
2021 02/05 12:41
84785011
2021 02/05 12:52
老師,我們是當(dāng)時開好,拿去結(jié)賬,對方說只給50000,我們這邊也答應(yīng)了,所以沒有存在什么應(yīng)收賬款,這個發(fā)票怎么做賬
立紅老師
2021 02/05 13:06
同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用300 借,銀行存款50000 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項
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