問題已解決
老師,請(qǐng)問下之前的會(huì)計(jì)對(duì)銷項(xiàng)稅額是這樣做的: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 繳納稅額時(shí) 借:已交稅額 貸:銀行存款 銷項(xiàng)稅額一直掛著賬,怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你這個(gè)是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人增值稅的處理?
2021 02/04 16:48
84784968
2021 02/04 16:49
一般納稅人
鄒老師
2021 02/04 16:50
你好,一般納稅人增值稅繳納不是這樣做分錄的。
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
84784968
2021 02/04 16:53
我現(xiàn)在接手她的帳,應(yīng)該怎樣處理銷售稅額和已交稅金
84784968
2021 02/04 16:53
怎樣平帳呢
鄒老師
2021 02/04 16:54
你好,銷售的分錄沒有錯(cuò)誤。需要把已交的稅金分錄紅沖。然后做上面的結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄?
84784968
2021 02/04 16:55
2020年以前發(fā)生的,怎么辦?
鄒老師
2021 02/04 16:55
你好,銷售的分錄沒有錯(cuò)誤。需要把已交的稅金分錄紅沖。然后做上面的結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784968
2021 02/04 17:28
明白了,謝謝老師
鄒老師
2021 02/04 17:28
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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