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視同銷售,增值稅在申報增值稅時填在哪個表里呢?

84784979| 提問時間:2021 01/19 14:15
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麗麗老師
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職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報
2021 01/19 14:18
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