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老師,年末,要不要將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)中?

84784966| 提問時間:2021 01/16 17:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
不要將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)中
2021 01/16 17:01
84784966
2021 01/16 17:04
那老師,哪些要轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅中
文文老師
2021 01/16 17:08
轉(zhuǎn)出未交增值稅也只是應(yīng)交增值稅下的明細(xì) 只有計提時, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
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