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老師,您好!我們是一個行政單位 2019年11月 預(yù)付 辦公樓 2019年12月-2020年6月 的租金 接近有500萬,現(xiàn)在我看19年他們的賬做的是:財務(wù)會計這邊做的借:預(yù)付賬款500wan 貸:零余額500 萬; 預(yù)算會計這邊是正常列支的 ;發(fā)票是2019年11月就開來的 2019年的賬那樣做是正確的?2020年的這筆預(yù)付賬款又該怎么銷?

84784971| 提問時間:2021 01/15 10:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這個財務(wù)會計這一邊發(fā)生這個費用的時候,借單位管理費用貸預(yù)付賬款,預(yù)算會計就不做處理了。
2021 01/15 11:33
84784971
2021 01/15 12:07
實際錢是付出去的啊,
陳詩晗老師
2021 01/15 12:10
你這個預(yù)算會計是在付錢的時候就要做處理啊,不是在后面發(fā)生分?jǐn)傔@個費用的時候出。
84784971
2021 01/15 15:28
老師你的意思是19年的時候財務(wù)會計這邊做 借預(yù)付賬款,貸零余額賬戶;預(yù)算會計那邊就做借支出,貸資金結(jié)存 ;2020年就做財務(wù)這邊借費用,貸預(yù)付賬款;然后預(yù)算這邊就不做了嗎
陳詩晗老師
2021 01/15 17:18
是的,就是這個意思的
84784971
2021 01/15 17:31
2020年我用什么附件附在后面呢
陳詩晗老師
2021 01/15 17:36
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