問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下我們20年的成本票還有些沒(méi)回來(lái)?現(xiàn)在還能暫估成本嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/15 10:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的。先暫估 。次年匯算之前取得合理發(fā)票可以稅前扣除的。
2021 01/15 10:09
84785017
2021 01/15 10:12
也就是我這個(gè)月的賬還是可以暫估成本是嗎
84785017
2021 01/15 10:16
還有老師我想問(wèn)下我們公司買公司的錢,要記入外賬嗎?另外我們所有的支出都是老板私人支出的,現(xiàn)在他的往來(lái)欠他100多萬(wàn)了,這種應(yīng)該怎么處理
meizi老師
2021 01/15 10:17
?你好? ?你是在做21年1月賬 還是2020.12月的 賬 ???
84785017
2021 01/15 10:18
2020年12月的帳
meizi老師
2021 01/15 10:24
?你好 那就是? ? 去暫估就行了。? ? ; 是要計(jì)入外賬的話? ?
84785017
2021 01/15 10:27
也就是我還可以暫估2020年12月的成本的是么 老師買公司的錢不是從我們公帳走的,要記入外賬么?另外就是我們公司日常的開(kāi)支都是老板自己私人支付的,現(xiàn)在欠他的往來(lái)款都有一百多萬(wàn)了 這種應(yīng)該怎么處理合理
meizi老師
2021 01/15 10:33
?你好1.? 是的。 你現(xiàn)在12月還沒(méi)有結(jié)賬 可以暫估的。? 前提是真實(shí)發(fā)生的才可以的? 2 。? ?那你也得入賬的 你要做 借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸 其他應(yīng)付款? ? ?這樣掛著??
84785017
2021 01/15 10:35
那另外平時(shí)那些支出現(xiàn)在也是掛的往來(lái),這種怎么處理呢
meizi老師
2021 01/15 10:41
?你好? ?也得掛往來(lái)。 有錢還老板? ?
84785017
2021 01/15 10:42
但是都欠他一百多萬(wàn)了,這種是不是感覺(jué)不合理呢?但是確實(shí)是真真實(shí)實(shí)的發(fā)生的
meizi老師
2021 01/15 10:46
?你好 也得繼續(xù)掛著。 你沒(méi)有錢 還就放著 。? 或者你轉(zhuǎn)一些到資本去。 如果沒(méi)有繳足資本的話??
84785017
2021 01/15 10:48
轉(zhuǎn)到資本去怎么寫分錄呢?但是賬上沒(méi)錢,可以轉(zhuǎn)入資本嗎?
meizi老師
2021 01/15 10:54
?你好 借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本 。 這樣你其他應(yīng)付款 會(huì)沖減? ?但是必須要是 老板就是股東哈??
84785017
2021 01/15 10:56
那這樣這個(gè)錢需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?老板要不要交個(gè)人所得稅
meizi老師
2021 01/15 10:57
?你好? ? ? 會(huì)涉及印花稅的繳納的。 這個(gè)不繳納個(gè)稅??
84785017
2021 01/15 11:00
印花稅也是萬(wàn)分之三嗎?轉(zhuǎn)入資本了相當(dāng)于就是賬上有錢了,就把這個(gè)錢直接轉(zhuǎn)入實(shí)繳資本的錢?
meizi老師
2021 01/15 11:05
?你好? ? 實(shí)收資本的 印花稅是按萬(wàn)分之五了? ? ?是的 。? ?
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