.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事認(rèn)證服務(wù)。2020年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向乙公司提供認(rèn)證服務(wù),取得含稅收入合計(jì)為106萬元。(2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)辦理認(rèn)證業(yè)務(wù)用的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,并支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為1萬元。(3)支付認(rèn)證服務(wù)的廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元。(4)銷售一臺(tái)2015年3月2日購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)核算的設(shè)備,含稅售價(jià)1.13萬元。(5)銷售一棟2013年10月10日自建的辦公用房,含稅售價(jià)105萬元,甲公司選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅。已知:取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減應(yīng)納稅額的有關(guān)條件,上期末無加計(jì)抵減額余額。要求:根據(jù)上述資料和增值稅法律制度的有關(guān)規(guī)定,回答下列問題。(1)請(qǐng)計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納增值稅稅額。
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速問速答業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是106/1.06*6%=6
2021 01/14 16:03
暖暖老師
2021 01/14 16:04
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是10*13%+1*9%=1.39
暖暖老師
2021 01/14 16:04
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是5*6%=0.3
暖暖老師
2021 01/14 16:04
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算1.13/1.13*13%=0.13
暖暖老師
2021 01/14 16:05
業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅的計(jì)算是105/1.05*5%=5
暖暖老師
2021 01/14 16:06
請(qǐng)計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納增值稅稅額6+0.13+5-(6+1.39)*(1+1%)
84785033
2021 01/14 16:07
.甲企業(yè)為小型微利企業(yè),主要從事化妝品的生產(chǎn)和銷售。2020年度利潤(rùn)總額為800萬元。其當(dāng)年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,國(guó)債利息收入20萬元。(3)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資400萬元,職工福利費(fèi)支出70萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出12萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)支出30萬元。(4)本年管理費(fèi)用中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬元;本年銷售費(fèi)用中,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出200萬元。(5) 轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)符合條件的專利技術(shù),取得轉(zhuǎn)讓收入700萬元,轉(zhuǎn)讓技術(shù)成本100萬元。要求:根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,回答下列問題。(1)計(jì)算甲企業(yè)全年應(yīng)確定的應(yīng)納稅所得額。(2)計(jì)算甲企業(yè)全年的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
暖暖老師
2021 01/14 16:12
新問題麻煩從新提問
84785033
2021 01/14 16:12
提不了了
暖暖老師
2021 01/14 16:13
這是學(xué)堂的規(guī)定,否者而我們受批評(píng)
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- 1)購(gòu)進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元,增值稅為 5.2萬元; (2)租入一處底商作為營(yíng)業(yè)部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的 金額為100萬元,增值稅為5萬元 (3)辦理公司業(yè)務(wù),收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)(含稅)31.8萬元;收取賬戶管理費(fèi)(含稅 26.5萬元; (4)辦理貸款業(yè)務(wù),取得利息收入(含稅)1.06億元; (5)吸收存款8億元。 已知:該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;提供金融服務(wù)適用的增值稅稅 率為6%。計(jì)算該銀行第3季度應(yīng)納增值稅稅額 980
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.26萬元; ?。?)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅13萬元; ?。?)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元; (4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元; ?。?)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬元; ?。?)因倉(cāng)庫管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的不含稅買價(jià)為8萬元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證;購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 42688
- 甲傳媒有限責(zé)任公司主要經(jīng)營(yíng)電視劇、電影等廣播影視節(jié)目的制作和發(fā)行,為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)9日,甲傳媒公司為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務(wù),取得含稅服務(wù)費(fèi)212萬元。 (2)9日,甲公司購(gòu)入10臺(tái)計(jì)算機(jī),用于公司的日常業(yè)務(wù)制作,支付含稅價(jià)款5.65萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月通過認(rèn)證。(3)10日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)小轎車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)金額33.9萬元。(4)11日,甲公司取得設(shè)計(jì)服務(wù)收入含稅價(jià)款106萬元。(5)22日,甲公司制作的電影在丙影院開始上映,甲傳媒公司向丙影院支付含增值稅上映費(fèi)用20萬元, 15071
- 設(shè)備公司3) 將逾期未退還包裝物押金3萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入。4)])購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款15萬元,增值稅稅額2.55萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)3萬元,稅款0.33萬元。該設(shè)備當(dāng)月投入使用。(5)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元,增值稅稅額34萬元,支付購(gòu)進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅款1.1萬元。支付裝卸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票注明裝卸費(fèi)2萬元,稅款0.12萬元。 85
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