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老師 暫估入賬到最后開票再到打款整個流程的分錄怎么寫

84785011| 提問時間:2021 01/14 14:49
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、暫估入庫,分錄是: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、取得發(fā)票時,分錄是: 1、沖銷前期的賬務(wù)處理,分錄是: 借:原材料(或庫存商品) 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負數(shù) 2、取得發(fā)票分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 三、付款時,分錄是: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2021 01/14 14:52
84785011
2021 01/14 14:52
我們是貨運代理服務(wù)行業(yè),沒庫存
江老師
2021 01/14 14:55
那你想暫估什么呢?
84785011
2021 01/14 14:56
給客戶開發(fā)票 收稅點 一般開發(fā)票算稅點,但是我們已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)了 我們是內(nèi)帳
江老師
2021 01/14 14:58
借:銀行存款入(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他收入
84785011
2021 01/14 14:59
不對啊 發(fā)生業(yè)務(wù) 沒收到稅點啊 開發(fā)票才算收稅點 怕忘記先記上賬
江老師
2021 01/14 15:02
開發(fā)票時,記收入處理。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785011
2021 01/14 15:08
感覺還不對 假如發(fā)生業(yè)務(wù)是5萬 稅點收2000元,這2000稅點怎么記賬?此刻發(fā)票還沒開出來
江老師
2021 01/14 15:09
假如發(fā)生業(yè)務(wù)是5萬, 稅點收2000元,按52000元開具發(fā)票,按52000元做應(yīng)收賬款
84785011
2021 01/14 15:10
不是 按照5萬開票,稅點另外付私戶
江老師
2021 01/14 15:11
稅點另付私戶,直接在收款時,做賬務(wù)處理。沒有收款時不做賬務(wù)處理,如果是不放心,建立備查賬管理
84785011
2021 01/14 15:25
那掛往來可以嗎
江老師
2021 01/14 15:26
可以掛往來。你一定想做賬,可以掛往來處理
84785011
2021 01/14 15:28
為什么了把運費和稅點分開 我把稅點掛其他應(yīng)收可以嗎
江老師
2021 01/14 15:30
你可以分開處理,內(nèi)賬是可以的。
84785011
2021 01/14 15:30
好的 謝謝老師
江老師
2021 01/14 15:32
祝學習進步,工作順利
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