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其他應(yīng)付款,年底怎么調(diào)賬呢

84785008| 提問時(shí)間:2021 01/14 11:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是什么原因需要對其他應(yīng)付款進(jìn)行調(diào)整呢?
2021 01/14 11:58
84785008
2021 01/14 12:04
是這樣,我公司今年新成立,資金緊張,所以老板總會轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶,導(dǎo)致賬面老板貸方:其他應(yīng)付款比較高,還有就是公司近30萬費(fèi)用全是以其他應(yīng)付款報(bào)銷給老板的。這兩筆就很高了!當(dāng)然公戶也有給老板轉(zhuǎn),做成借:其他應(yīng)付款。借貸相抵后年底貸方余額26萬
鄒老師
2021 01/14 12:06
你好,你這個(gè)還是沒有說明為什么需要調(diào)整啊 如果賬實(shí)一致的,即使其他應(yīng)付款余額較大,也不需要調(diào)整啊
84785008
2021 01/14 12:07
那什么情況下需要調(diào)整,你說一下我對比一下
84785008
2021 01/14 12:07
還有就是向我上面我公司這種情況,老板私戶和公戶往來很多,我想知道怎么做賬比較好呢?
鄒老師
2021 01/14 12:09
你好,其他應(yīng)付款有賬實(shí)不一致的情況下,才需要調(diào)整的?
84785008
2021 01/14 12:10
是這樣,因?yàn)槲覀冇行┦杖霙]進(jìn)公戶 老板自己花,就是在他看來已經(jīng)低平了,但是我這邊沒有
鄒老師
2021 01/14 12:59
你好,在他看來已經(jīng)低平了,你這邊沒有,哪個(gè)數(shù)據(jù)才是正確的呢?
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