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(1)當月開出發(fā)票,要什么時候申報和什么時候交稅,一直掛著沒交稅會怎么樣?(2)收到進項票,然后開出銷賬票,進賬減去銷項不用交稅,稅費抵扣怎么做分錄。附加稅要不要做。
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速問速答您好。
請問貴公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021 01/13 15:02
84785045
2021 01/13 15:03
一般納稅人
思頓喬老師
2021 01/13 15:05
您好。
1:當月開票,做了收入,次月需要申報和交稅。
2:不用交稅,附加稅也不需要繳納
思頓喬老師
2021 01/13 15:07
3:您說的那種稱之為:留底稅額。
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785045
2021 01/13 15:14
次月申報,如果沒交稅會怎么樣?
思頓喬老師
2021 01/13 15:16
您好。
1:產(chǎn)生滯納金
2:開不了發(fā)票
84785045
2021 01/13 15:17
我有進項票,那現(xiàn)在開出發(fā)票怎么做分錄。正常是借應(yīng)收,貸主營。貸應(yīng)交稅費
思頓喬老師
2021 01/13 15:18
您好,您的分錄是無誤的,謝謝
84785045
2021 01/13 15:22
那怎么低啊
84785045
2021 01/13 15:22
不是進賬低銷項嗎
84785045
2021 01/13 15:22
抵扣分錄怎么低
思頓喬老師
2021 01/13 15:23
去 增值稅的平臺上認證抵扣
84785045
2021 01/13 15:23
借應(yīng)交稅費銷項,貸應(yīng)交稅費進項嗎
思頓喬老師
2021 01/13 15:26
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785045
2021 01/13 15:52
有點不明白,整個分錄怎么做,我以前有進項票,現(xiàn)在這個月又開了發(fā)票出去。全部分錄是怎么樣
思頓喬老師
2021 01/13 15:57
借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)收入
應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅
思頓喬老師
2021 01/13 15:58
借:原材料/營業(yè)成本
應(yīng)交稅費—增值稅—進項
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
84785045
2021 01/13 15:59
抵扣的呢?
84785045
2021 01/13 15:59
就你這兩筆做一筆抵扣的怎么做
思頓喬老師
2021 01/13 16:00
月末應(yīng)交增值稅的銷項大于進項,且次月繳稅,月末應(yīng)做:
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
84785045
2021 01/13 16:03
如果是進賬大于銷項呢
84785045
2021 01/13 16:04
進項大于銷項
思頓喬老師
2021 01/13 16:05
您好,不做處理的,謝謝
84785045
2021 01/13 16:06
終于明白了,謝謝老師
思頓喬老師
2021 01/13 16:07
不客氣的,請問還有什么可以幫到您的
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