我建筑公司去年8月中剛成立,9-12月都沒(méi)有收入,只有支出,7-9月納稅申報(bào)都是0申報(bào),費(fèi)用是不是都要走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,等有收入時(shí)才攤? 如果發(fā)工資是不是還是要計(jì)提,這樣做對(duì)嗎1計(jì)提工資:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資 -社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保2、 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 - -社保 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分
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速問(wèn)速答你好,是的,你的理解,和分錄是對(duì)的
2021 01/13 06:56
84785042
2021 01/13 07:08
公司9月10月給一批員工買(mǎi)了社保,11月12月沒(méi)再買(mǎi),也沒(méi)做減員,這個(gè)月才做減員可以嗎?會(huì)有什么罰款嗎?
微微老師
2021 01/13 07:09
你好,這個(gè)不會(huì)有什么罰款的
84785042
2021 01/13 07:10
那我這個(gè)月把不再買(mǎi)的那批減員了就可以是吧?
微微老師
2021 01/13 07:11
您好,是的,對(duì)這些人進(jìn)行減員
84785042
2021 01/13 07:16
雖然我公司沒(méi)收入,為了之后的匯算清繳是不是費(fèi)用還是入一些管理費(fèi)用這個(gè)科目,而不是全部都入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
微微老師
2021 01/13 07:19
您好,不需要入管理費(fèi)用,入長(zhǎng)期待攤即可
84785042
2021 01/13 07:24
那連續(xù)五六個(gè)月都是沒(méi)收入,都是納稅0申報(bào),費(fèi)用,成本都入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,5月的匯算清繳會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題?
微微老師
2021 01/13 07:49
您好,你開(kāi)始了運(yùn)營(yíng),有了成本是不建議再入長(zhǎng)期待攤的
84785042
2021 01/13 08:46
就是公司9月中標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,沒(méi)收入的,12月有購(gòu)入一些原材料,是不是原材料我入庫(kù)存先,等有收入時(shí)再轉(zhuǎn)入主營(yíng)成可以嗎?
微微老師
2021 01/13 08:56
您好,這樣師可以的呢
84785042
2021 01/13 12:20
那公司今年1月-3月還是沒(méi)收入,繼續(xù)待攤費(fèi)用嗎?
微微老師
2021 01/13 12:21
您好,沒(méi)有就繼續(xù)待攤費(fèi)用。
84785042
2021 01/13 12:23
哦哦,好的。那我公司沒(méi)收入所以沒(méi)發(fā)票開(kāi),也還沒(méi)申請(qǐng)安裝開(kāi)票軟件,公司9-12月支出、購(gòu)入材料,支勞務(wù)費(fèi)這些有收到增值稅專用發(fā)票的抵扣到了有票開(kāi)時(shí)才抵扣嗎?
微微老師
2021 01/13 12:24
您好,這個(gè)是可以到時(shí)再抵扣的
84785042
2021 01/13 12:32
勞務(wù)合同簽的46萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)是不含稅的,我老總要對(duì)方開(kāi)了46萬(wàn)的票,對(duì)方要我方額外支付3萬(wàn)多的稅給他,這3萬(wàn)多的稅出納在公賬那里轉(zhuǎn)給對(duì)方公賬了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬?
微微老師
2021 01/13 12:36
賬和票不一致啊。這怎么能這樣操作呢
84785042
2021 01/13 12:44
呃,已經(jīng)發(fā)生了,能怎么做呢?叫對(duì)方退回公賬來(lái),再私賬支付嗎?
微微老師
2021 01/13 12:46
叫對(duì)方退回公賬來(lái),再私賬支付
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