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老師你好!1、將工資打給包工頭是否需要先掛包工頭的往來,借:其他應付款-包工頭 貸:銀行存款,收到工資表時借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-包工頭 。還需要做一筆計提工資分錄借:勞務成本-人工費 貸:應付職工薪酬-工資,是這樣理解嗎?2、還是不掛包工頭的往來,直接按工資表借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行?老師,上面分錄正確嗎?謝謝!

84784974| 提問時間:2020 11/19 15:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 將工資打給包工頭是需要先掛包工頭的往來,借:其他應收款-包工頭 貸:銀行存款 收到工資表時借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-包工頭 。 還需要做一筆計提工資分錄借:勞務成本-人工費 貸:應付職工薪酬-工資,
2020 11/19 15:28
84784974
2020 11/20 08:48
老師你好!我公司股東有4人(含法人),法人在公司拿工資交社保,其他股東不拿工資也不在公司交社保,股東能在公司報銷費用嗎?謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 08:53
費用是為了公司生產經營正常發(fā)生的么
84784974
2020 11/20 08:59
老師你好!是的,有時是出差發(fā)生的差旅費、購買電腦代付的費用。這些外賬是否都可以掛股東的往來,是否都可以稅前扣除?謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 09:04
如果能證明是為了公司生產經營正常發(fā)生的? 可以掛股東往來 稅前扣除
84784974
2020 11/20 09:38
老師你好!有個人**我公司,**方支付的砂漿款37700元,外賬能直接計**方的往來嗎?借:原材料-砂漿 應交稅費-進項稅 貸:其他應付款-**方個人(**方非公司員工),這樣做會不會有風險?謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 09:39
請問是收到了專票嗎
84784974
2020 11/20 09:43
老師你好!是專票
bamboo老師
2020 11/20 09:51
那這張專票是**方已經支付了款項么 需要您單位對公支付嗎
84784974
2020 11/20 10:03
老師你好!這張專票是**方支付的,沒從我公司賬戶付。我公司沒有現(xiàn)金,需要現(xiàn)金支付的都是由股東代付的,都先掛股東往來,再從公司賬戶支付給股東。我這能從公司賬戶直接支付給**方嗎?謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 10:13
那可以以報銷的形勢公司賬戶直接支付給**方
84784974
2020 11/20 10:28
老師你好!以**方的名義報銷嗎?**方非公司員工,能幫公司代墊費用嗎?謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 10:31
以**方的名義報銷??**方非公司員工,能幫公司代墊費用? 簽訂采購協(xié)議 委托對方采購之類的
84784974
2020 11/20 13:06
老師你好!上次向你咨詢過的設計費,10月份開設計費發(fā)票45000元,11月份開出發(fā)票45000,設計費總價是9萬元。11月份收到第一筆款40000,10月份未確認收入,11月份是否需要確認第一張發(fā)票的收入?還是等完工了一同確認收入?謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 13:58
軟件已經完工了么 能估計完工進度么
84784974
2020 11/20 14:12
老師你好!最遲下個月吧。如果這個月完工,這個月是否就要全部確認收入?要是下個月完工,是否需要分開確認收入?謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 14:22
如果這個月完工,這個月是否就要全部確認收入 要是下個月完工,是需要分開確認收入 對的
84784974
2020 11/20 14:53
老師你好!如果這個月完工,這個月就按總的開票金額確認收入?要是下個月完工,11月份就需要對10月份所開的發(fā)票45000(不含稅價:42452.83稅額:2547.17)進行收入確認,借:應收賬款42452.83 貸:主營業(yè)務收入42452.83?老師辛苦看下,謝謝!
bamboo老師
2020 11/20 14:54
設計總價90000萬 您都已經全部10月跟11月進收入了?
bamboo老師
2020 11/20 14:54
設計總價90000元 您都已經全部10月跟11月進收入了
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