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房租,開的專票 這筆錢以后是可以退回來的, 分錄 借:預付賬款 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:銀行存款 如果抵扣是不是, 借 預付賬款 貸 應交稅費-應交增值稅進項稅(老師為什么要這么做分錄) 老師進項稅結轉 不是應該,借:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅么 老師我有點混亂了,不知道怎么寫分錄了

84785019| 提問時間:2021 01/10 15:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好l 計入進項稅額的借方就是已經抵扣 就是第一筆分錄 期末增值稅 借,應交稅費-應增-銷項 貸,應交稅費-應增-進項 貸,應交稅費-應增-轉出未交增值稅
2021 01/10 15:25
立紅老師
2021 01/10 15:26
借,應交稅費-應增-轉出未交增值稅 貸,應交稅費-未交增值稅
84785019
2021 01/10 15:29
房租,開的專票 這筆錢以后是可以退回來的, 分錄 借:預付賬款 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:銀行存款 如果抵扣是不是, 借 預付賬款 貸 應交稅費-應交增值稅進項稅 是不是這個分錄
立紅老師
2021 01/10 16:07
同學你好 借:預付賬款 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:銀行存款 這個分錄已經抵扣了,不用在做分錄的
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