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發(fā)現(xiàn)19年有一筆房租,重復(fù)做賬了?,F(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
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速問速答你好,19年的分錄是什么,用紅沖掉,涉及損益用以前年度損益調(diào)整,
2021 01/06 15:53
84784953
2021 01/06 16:04
19年是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付
現(xiàn)在紅沖借以年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付。是這樣嗎?
莊老師
2021 01/06 16:10
你好,是的,是這樣的,負(fù)數(shù),借以年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付
84784953
2021 01/06 16:44
同一張憑證里有多筆分錄,都要一起沖紅嗎?還是只要沖對應(yīng)的分錄 ?
莊老師
2021 01/06 16:46
你好,只沖對應(yīng)的發(fā)票就可以了,
84784953
2021 01/06 16:54
這個做調(diào)整,2019年企業(yè)所得稅要不要更正,做一下調(diào)增?2019所得是負(fù)的
莊老師
2021 01/06 16:57
你好,要的,要調(diào)減成本,增加應(yīng)納稅所得額,
84784953
2021 01/06 17:13
2019原先的是沒有發(fā)票,付款時,做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
2019收到發(fā)票時,做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(發(fā)票多開了200)
這個要怎么處理?
莊老師
2021 01/06 17:16
發(fā)票多開了200按實(shí)際金額處理就可以,
84784953
2021 01/06 17:30
這里有兩要問題,1、重復(fù)做賬
2、發(fā)票多開
能 不能這樣做:
1、2019原先的是沒有發(fā)票,付款時,做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
做一筆更正憑證:借以年度損益調(diào)整(紅字),貸其他應(yīng)付款-租金
2、2019收到發(fā)票時,做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(發(fā)票多開了200)
沖銷多開發(fā)票金額200,借以年度損益調(diào)整(紅字),貸其他應(yīng)付款-租金(紅字)
莊老師
2021 01/06 17:42
1、2019原先的是沒有發(fā)票,付款時,做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
做一筆更正憑證:
借以年度損益調(diào)整(紅字),
貸其他應(yīng)付款(紅字)
84784953
2021 01/07 10:48
這樣調(diào)整后,我的2019企業(yè)所得稅報表要不要做調(diào)整?》
莊老師
2021 01/07 11:01
這樣調(diào)整后,我的2019企業(yè)所得稅報表不要做調(diào)整,會計(jì)分錄調(diào)整就可以,
84784953
2021 01/07 11:17
跨年沖費(fèi)用時,沒有以前年度損益,用末分配利潤,可以嗎?
借未分配利潤(紅字),貸其他應(yīng)付(紅字)
莊老師
2021 01/07 11:22
你好,是的,是這樣的,
84784953
2021 01/07 11:29
可是這樣利潤表體現(xiàn)不出來,利潤表的本年利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的利潤就 不一樣。
莊老師
2021 01/07 11:38
你好,是的,利潤表的本年利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的利潤不一定要一樣,
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