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老師,您好,我11月份財務(wù)會計下賬借業(yè)務(wù)活動費用財政撥款勞務(wù)費19608貸庫存現(xiàn)金19608然后作相應(yīng)的預(yù)算分錄,后來在12月份領(lǐng)導(dǎo)通知這筆賬不走業(yè)務(wù)活動費用,來了一筆款掛在了其他應(yīng)付款,需要走這個科目,我把11月份的財務(wù)分錄和預(yù)算分錄都作廢,然后又計借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金,做在了一張憑證上這樣可以嗎?還是直接借其他應(yīng)付款貸業(yè)務(wù)活動費用,不管預(yù)算分錄

84785038| 提問時間:2021 01/06 09:51
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你預(yù)算會計都是計入支出的,財務(wù)會計調(diào)整處理就可以了,可以的,沒問題。
2021 01/06 10:49
84785038
2021 01/06 10:51
意思是只需要調(diào)整做借其他應(yīng)付款19608貸業(yè)務(wù)活動費用勞務(wù)費-19608就可以了嗎,不用沖減預(yù)算分錄
陳詩晗老師
2021 01/06 11:20
不用的,預(yù)算會計不變更的
84785038
2021 01/06 11:36
好的,那在咨詢老師一個問題,我們單位辭職的人把以前單位繳納的職業(yè)年金和退休保險又退回來了,我賬務(wù)處理是這樣的,借銀行存款13809貸單位管理費用人員經(jīng)費職業(yè)年金-10000養(yǎng)老保險-3809對嗎
陳詩晗老師
2021 01/06 11:46
這樣沖減之前計提的費用,可以的,沒問題
84785038
2021 01/06 16:01
有些不用做預(yù)算分錄的我做了預(yù)算分錄怎么辦
陳詩晗老師
2021 01/06 17:54
沖銷,要不然和財政決算對不上
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