問題已解決

你好,我們這個月進(jìn)項大于銷項了,不需要繳稅,怎么掛賬了

84784947| 提問時間:2021 01/06 09:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項稅額留抵在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方體現(xiàn)
2021 01/06 09:28
84784947
2021 01/06 09:30
好的明白
84784947
2021 01/06 09:30
我一般每個月只做第二筆分錄,年底了,一次性做一筆第一筆分錄
bamboo老師
2021 01/06 09:32
這樣處理正確的哈
84784947
2021 01/06 15:17
老板們買了一萬多的酒,計入什么科目了
bamboo老師
2021 01/06 15:44
請問購入酒做什么用途
84784947
2021 01/06 15:44
招待人 自己公司喝
bamboo老師
2021 01/06 15:45
那計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費或者管理費用-福利費
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