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請問老師:隔月專票 紙質(zhì)的,購方未抵扣,如何紅沖流程?

84784955| 提問時間:2020 12/25 09:51
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,1、點擊【發(fā)票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。 2、彈出紅字發(fā)票信息表選擇界面進(jìn)行選擇(購買方申請和銷售方申請)。 購方申請有兩種情況選擇未抵扣時,選擇發(fā)票種類后,填寫對應(yīng)發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點確定進(jìn)入填開界面; 3、選擇銷售方申請需要填寫發(fā)票代碼及發(fā)票號碼。 系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點擊“確定”按鈕。 4、進(jìn)入信息表填開界面,系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息,確認(rèn)后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。 5、確認(rèn)信息無誤后點擊工具欄中的“打印”(打?。奖4娴囊馑迹?,隨后選擇“不打印”。 6、點擊【紅字發(fā)票信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】菜單項。 7、在查詢界面,可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。 8、待紅字發(fā)票信息表上傳審核通過,生成16位信息表編號。記下信息表編號后即可開具紅字發(fā)票。 9、銷方開紅字時,選擇發(fā)票管理—發(fā)票填開—紅字可選擇直接開具輸入紅字信息表編號即可開具。
2020 12/25 09:52
84784955
2020 12/25 10:02
好的,然后,紅字發(fā)票開好后,再開一張正確的 藍(lán)字發(fā)票就可以了
莊老師
2020 12/25 10:04
你好,是的,是這樣處理
84784955
2020 12/25 10:19
感謝老師的詳細(xì)指點!
莊老師
2020 12/25 10:21
你好,祝你學(xué)習(xí)愉快,
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