問(wèn)題已解決

4.某冰箱廠為增值稅一般納稅人,稅率為13%,根據(jù)2019年11月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算銷項(xiàng)稅額 (1)11月2日,采取交款提貨方式向甲家電商場(chǎng)銷售冰箱500臺(tái),不含稅價(jià)每臺(tái)3000元,由于商場(chǎng)購(gòu)買的數(shù)量多,該廠給與了5%的優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上注明,款存銀行。 (2)11月8日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者手中收購(gòu)舊冰箱,銷售冰箱10臺(tái),開(kāi)出普通發(fā)票10張,收到貨款28 250元。 (3)11月20日,向外地某商場(chǎng)銷售冰箱100臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元、增值稅26 000元

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/18 15:31
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? 1.借:銀行存款 16 102 500 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14250 000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項(xiàng))1 852 500 2;銷售10臺(tái):借:? 銀行存款 28250 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項(xiàng)) 3250 借:其他應(yīng)付款 5650 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項(xiàng)) 650 3.借: 應(yīng)收賬款 226 000 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅(銷項(xiàng))26 000
2020 12/18 15:53
84784972
2020 12/19 12:58
1.第一小題可以寫(xiě)成這樣嗎?借:應(yīng)收賬款1695000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)195000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9750 貸:應(yīng)收賬款84750 借:銀行存款1610250 貸:應(yīng)收賬款1610250 2.第二小題的第二個(gè)分錄是怎么來(lái)的?
張壹老師
2020 12/19 13:05
你好,那個(gè)是以舊換新的差價(jià),要入收入。
84784972
2020 12/19 13:32
那第一小題的分錄寫(xiě)成上面那樣可以嗎?
張壹老師
2020 12/19 14:01
你好,考試可以這么寫(xiě),實(shí)際工作直接按折扣后的金額入賬。折扣就是開(kāi)在同張發(fā)票上的
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