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老師我入期初余額的時候不對,現(xiàn)在查一下余額是后面的那個數(shù),怎么改一下這個余額啊

84785044| 提問時間:2020 12/17 14:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
期初不對別的都對話,借利潤分配未分配利潤,貸銀行,這個多出部分做這個
2020 12/17 14:39
84785044
2020 12/17 14:40
好的謝謝老師
maize老師
2020 12/17 14:44
好的,我先回復別的學員了
84785044
2020 12/17 15:05
老師如果其他應(yīng)收款的明細科目的余額不對怎么調(diào)一下啊
maize老師
2020 12/17 15:14
借其他應(yīng)收款 負數(shù),借其他應(yīng)收款 正確的,
maize老師
2020 12/17 15:14
要是就是明細錯誤就這樣調(diào),要是就是這個做掉,借其他應(yīng)收款 貸利潤分配未分配利潤,
84785044
2020 12/17 15:15
老師具體寫一下分錄過程
maize老師
2020 12/17 15:26
借其他應(yīng)收款 貸利潤分配未分配利潤,? 要是多做,借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)收款
84785044
2020 12/17 15:27
明細科目錯了,以后還要重復使用哪,我們進貨就用這個科目呢
maize老師
2020 12/17 15:36
借其他應(yīng)收款 負數(shù),借其他應(yīng)收款 正確的
84785044
2020 12/17 15:39
怎么沒有貸方啊
maize老師
2020 12/17 15:53
你不是只是明細錯誤嗎,貸方?jīng)]有錯誤,所以沒有貸方,
84785044
2020 12/17 16:29
是不是做一個相同的其他應(yīng)收款的數(shù)值寫成紅色的沖掉,然后再做一個正確的其他應(yīng)收款的數(shù)值啊
maize老師
2020 12/17 16:37
是的,是的,是的,是的,對是的,
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