問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我公司大量公對(duì)私轉(zhuǎn)款,且無(wú)法收集發(fā)票,到了年末這個(gè)其他應(yīng)收款如何平賬最好? 還有準(zhǔn)備注銷的一般納稅人公司,尚存大量庫(kù)存,如何處理最節(jié)稅?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/10 13:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? ?你們其他應(yīng)收款 就去沖掉 做成本或者費(fèi)用了。? 你要么就是去代開(kāi)發(fā)票來(lái)稅前扣除承擔(dān)稅費(fèi) 。 要么就是據(jù)實(shí)做匯算調(diào)整。? ?庫(kù)存你要注銷? 可以考慮變賣處理。? 比如臨期品或者殘次品做報(bào)廢處理。? ??
2020 12/10 13:04
84784998
2020 12/10 13:35
好的,了解了,謝謝老師
meizi老師
2020 12/10 13:37
?沒(méi)事的 希望能幫到你??
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