問題已解決
老師,我想問下暫估入庫的商品,發(fā)票還未到時,先出庫了,分錄如何做?原材料領用時, 借:生產成本 貸:原材料—暫估,等收到正式發(fā)票時, 按照差額計入或沖減多結轉的原材料,這樣對嗎?還是直接領用時,按正常結轉 借:生產成本 貸:原材料 收到正式發(fā)票時, 借:原材料 貸:應付賬款
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
根據發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016 09/10 16:46
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