問題已解決

老師,我想問下暫估入庫的商品,發(fā)票還未到時,先出庫了,分錄如何做?原材料領用時, 借:生產成本 貸:原材料—暫估,等收到正式發(fā)票時, 按照差額計入或沖減多結轉的原材料,這樣對嗎?還是直接領用時,按正常結轉 借:生產成本 貸:原材料 收到正式發(fā)票時, 借:原材料 貸:應付賬款

84784955| 提問時間:2016 09/10 16:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
暫估入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016 09/10 16:46
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~