問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,我們收到客戶定金后安排生產(chǎn),現(xiàn)在貨已經(jīng)好了,但是客戶不要了,這種情況下收的定金會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/25 10:52
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、定金直接做無(wú)票的銷售收入處理 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)
2020 11/25 10:53
84785035
2020 11/25 10:58
原來(lái)是做在應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)出來(lái)要怎么做
江老師
2020 11/25 11:00
賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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