問題已解決

你好,①有關(guān)社保與工資的計(jì)提與分錄,是這樣寫嗎? ②為什么在當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢(出現(xiàn)的是個(gè)人社保部分的數(shù)額)

84784996| 提問時(shí)間:2020 11/22 18:40
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)提和分錄是這樣的。謝謝! 時(shí)間差的問題,比如說,10月份的社保,在11月份中扣除,謝謝
2020 11/22 18:42
84784996
2020 11/22 18:44
那就是資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款出現(xiàn)的這個(gè),個(gè)人社保費(fèi)的數(shù)額是不影響的,是嗎
思頓喬老師
2020 11/22 18:46
個(gè)人社保是需要做的,借:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保? 貸:銀行存款; 一般來說,是不影響的。謝謝
84784996
2020 11/22 18:48
噢,那就是在社保扣完款之后,還需做一筆分錄,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款
思頓喬老師
2020 11/22 18:51
對,應(yīng)該社保是單位和個(gè)人 部分共同的 比如社保扣了10元,公司承擔(dān)8元,個(gè)人2元,那么就是:借:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保2元? ?應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)部分)8元 貸:銀行存款 計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用 /銷售費(fèi)用? ?8元? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)部分)8元;
思頓喬老師
2020 11/22 18:52
發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款2元 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付職工薪酬?
84784996
2020 11/22 18:55
但繳納社保那一部分我也做了分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸:銀行存款? 但是資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款那里為什還是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
思頓喬老師
2020 11/22 18:58
因?yàn)槌霈F(xiàn)了時(shí)間差的原因;或者是一直都沒有對上的原因; 比如說:a繳納社保那一塊要扣8元,但是在工資表中扣了6元,這樣就出現(xiàn)了2元的差異
思頓喬老師
2020 11/22 18:59
假如您的其他應(yīng)付--社保沒有問題的話,也可以是其他的其他應(yīng)付款有負(fù)數(shù),可以調(diào)整到其他應(yīng)收去,謝謝
84784996
2020 11/22 19:39
社保是第1次扣的,是不是在下個(gè)月發(fā)放上個(gè)月工資的時(shí)候就可以調(diào)整回來?然后資產(chǎn)負(fù)債表那里就可以顯示為0呢?
思頓喬老師
2020 11/22 19:56
社保第一次扣,下個(gè)月發(fā)工資扣回來,但是下個(gè)月12月份又會(huì)繳納社保;類似于11月繳納了社保,12月工資扣了11月份的社保,但是12月又要繳納社保,所以還是負(fù)數(shù)的。 這個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)又沒有關(guān)系的。
84784996
2020 11/22 20:24
噢 這樣 好的 那有辦法調(diào)整成0的嗎
思頓喬老師
2020 11/22 20:25
可以調(diào)整放到其他應(yīng)收款去,謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:26
您的資產(chǎn)負(fù)債表,可以調(diào)整的。比如說:其他應(yīng)付-3,您調(diào)整其他應(yīng)付款0;然后調(diào)整其他應(yīng)收款+3;就可以的了。謝謝
思頓喬老師
2020 11/22 20:26
假如您覺得可以的話,請給好評(píng),謝謝
84784996
2020 11/22 20:28
那就是把其他應(yīng)付款這個(gè)科目換成其他應(yīng)收款是嗎?
思頓喬老師
2020 11/22 20:28
您那樣理解,也是可以的,謝謝
84784996
2020 11/22 20:41
好的,謝謝您
84784996
2020 11/22 21:51
您好,還有個(gè)問題需問您 如果本公司的員工有**社保在其他公司,那他的社保費(fèi)用分錄在本公司應(yīng)該怎么做呢?
84784996
2020 11/22 21:53
然后他的社保個(gè)人部分也是在他的工資中扣回的。
思頓喬老師
2020 11/22 21:54
本公司的員工掛在其他公司,那么貴公司還幫他買社保么?
84784996
2020 11/22 21:55
沒有再幫他購買
思頓喬老師
2020 11/22 21:55
借:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款; 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
思頓喬老師
2020 11/22 21:56
借:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款--a 貸:銀行存款; 借:應(yīng)付職工薪酬--a 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款--a, 借:管理費(fèi)用--a 貸:應(yīng)付職工薪酬---a
84784996
2020 11/22 21:58
如果他的社保費(fèi)用是由本公司一次性付完三個(gè)月份,之后是在他的工資中平分扣回嗎? 然后分錄還是如你上面說的那樣錄,是嗎?
思頓喬老師
2020 11/22 22:56
您好,是的,同學(xué),謝謝!
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