問題已解決
一般納稅人 工資計提是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)也要再做一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
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速問速答你好,計提 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用-工資
2020 11/12 17:14
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