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公司是房地產(chǎn)中介服務(wù)費,小規(guī)模企業(yè)。成本就是人員工資等,我每個月計提工資的是 計提 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付的時候:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:勞務(wù)成本。請問什么時候結(jié)轉(zhuǎn)這個成本?可以一起在本月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784949| 提問時間:2018 12/06 14:09
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
我每個月計提工資的是 計提 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付的時候:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:勞務(wù)成本。請問什么時候結(jié)轉(zhuǎn)這個成本?可以一起在本月結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 為什么要放勞務(wù)成本里?
2018 12/06 14:10
84784949
2018 12/06 14:11
我之前問別的老師,別的老師就說讓我放到勞務(wù)成本。
84784949
2018 12/06 14:11
那怎么做才合適。這一塊兒的成本也就只有人員工資了
佟老師
2018 12/06 14:13
直接放到管理費用就可以了
84784949
2018 12/06 14:16
您的意思就是說這樣做分錄:借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬貸 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金
佟老師
2018 12/06 14:20
對,一般服務(wù)企業(yè)這樣處理就可以了
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