問題已解決

老師,您好!我咨詢下進項發(fā)票紅沖后補交稅款的問題,現在要紅沖18年19年的6張專票,發(fā)票金額為579134.16元,增值稅60935.87元,要是紅沖后,增稅是不是要補繳60935.87,企業(yè)所得稅要怎么算呢

84784960| 提問時間:2020 10/29 09:45
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個是沖之后這個稅額多少,這個做銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出去交稅
2020 10/29 10:01
84784960
2020 10/29 10:08
我們是一個項目,沖紅后就沒有進項票了,只有預交的2%的增值稅。這個項目的成本就是0了,增值稅是減去預交的后金額嗎,企業(yè)所得稅是按多少補交呢
maize老師
2020 10/29 10:12
增值稅是減去預交的后金額 是的,企業(yè)所得稅,這個收入也沒有了?企業(yè)所得稅這個查賬也是看利潤這個交,看你們沖掉收入之后利潤了
84784960
2020 10/29 10:16
收入有的,這個項目工程款是65萬,進項發(fā)票充紅后就沒有成本了
maize老師
2020 10/29 10:27
這個成本可以暫估,后面取得發(fā)票, 國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號 ? 六、關于企業(yè)提供有效憑證時間問題   企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
84784960
2020 10/29 10:31
感謝老師專業(yè)耐心的解答
maize老師
2020 10/29 10:37
好,我先回復別的學員了
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