問題已解決
如果單位收到的培訓(xùn)收入是1月,開具發(fā)票是5月,預(yù)提應(yīng)交增值稅按照3%記賬,7月份按季度申報稅,稅務(wù)機關(guān)核算繳納按照1%。應(yīng)交稅費貸方有余額,我需要怎樣調(diào)賬呢?
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速問速答你好,把稅金差額轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)交稅費
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020 10/27 16:46
84785024
2020 10/27 16:49
是交納增值稅逾期了,交了增值稅滯納金,這個還需要重新摘出來及其他費用科目嗎?稅金差額轉(zhuǎn)收入,是應(yīng)該在交稅的當(dāng)月記賬嗎?還需要付單據(jù)嗎?
84785024
2020 10/27 16:52
收到款項,做收入,計提應(yīng)交增值稅后,還需要單獨再計提其他應(yīng)交稅費,并自制其他應(yīng)交稅費集體表嗎?謝謝
佟老師
2020 10/27 16:55
是交納增值稅逾期了,交了增值稅滯納金,這個還需要重新摘出來及其他費用科目嗎?稅金差額轉(zhuǎn)收入,是應(yīng)該在交稅的當(dāng)月記賬嗎?還需要付單據(jù)嗎?
可以在繳稅當(dāng)月做這筆賬。不需要單據(jù)。
其他應(yīng)交稅費,并自制其他應(yīng)交稅費集體表嗎?謝謝
你說的是附加稅嗎?
84785024
2020 10/27 16:57
是的,是增值稅的四種附加稅
佟老師
2020 10/27 16:59
你要是為了計算清楚可以附一個計算表
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