問題已解決

老師 還是剛才銷項(xiàng)稅的問題 我們是當(dāng)月繳納增值稅的 是直接記應(yīng)交稅金——已交稅費(fèi) 還是從應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金——已交稅費(fèi)

84785013| 提問時(shí)間:2023 12/01 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?
2023 12/01 12:01
84785013
2023 12/01 12:42
應(yīng)該是吧 就是 11月初報(bào)10月的 然后繳納10月的
郭老師
2023 12/01 12:43
你好,把已交稅金改成未交增值稅。
84785013
2023 12/01 13:07
那老師我完整的做一遍? 繳納的分錄 ?借 應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 借應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交稅金? 借未交稅金 貸 銀行
郭老師
2023 12/01 13:08
對的,是的,正確的,是這么做的。
84785013
2023 12/01 13:18
好的 感謝老師
郭老師
2023 12/01 13:20
不用客氣,工作愉快。
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