問題已解決

請問 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,1、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。(借方有余額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 (貸方有余額)這個怎么結(jié)轉(zhuǎn),借貸是什么

84784981| 提問時間:2020 10/22 12:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 按差額方向借或貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣
2020 10/22 12:41
84784981
2020 10/22 12:43
按差額? 負(fù)數(shù)?還是反著做?
84784981
2020 10/22 12:44
比如1、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。(借方有余額100元)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 (貸方有余額200元)這個怎么結(jié)轉(zhuǎn),借貸是什么
耿老師
2020 10/22 13:33
你好,你的銷項大于進(jìn)項,你應(yīng)該繳稅,這種的話轉(zhuǎn)到未交稅金里面。
84784981
2020 10/22 13:42
正常交完稅之后,平了,還要做處理嗎。 進(jìn)項后銷項的數(shù),還用轉(zhuǎn)到哪里去嗎,現(xiàn)在是借方數(shù):應(yīng)交稅費-進(jìn)項 14897.55應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅433.47。貸方數(shù):應(yīng)交稅費-銷項15331.01,
耿老師
2020 10/22 13:45
你好,這樣的話你的未交稅金應(yīng)該有一個借方的余額。這三個科目結(jié)轉(zhuǎn)一下就平了。
84784981
2020 10/22 13:52
老師 應(yīng)交稅費-未交增值稅 沒有余額了,全年總共就交了433.47。 以前每個月結(jié)轉(zhuǎn)了稅費,以前是這么做的,借:應(yīng)繳稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 你說的科目結(jié)賬怎么轉(zhuǎn)?
耿老師
2020 10/22 13:54
你好,你的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,銷項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是否都有余額。
84784981
2020 10/22 13:58
嗯那 期末顯示這個:借方有數(shù):應(yīng)交稅費-進(jìn)項 14897.55應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅433.47。貸方有數(shù):應(yīng)交稅費-銷項15331.01, 應(yīng)交稅費 0
耿老師
2020 10/22 14:03
借應(yīng)交稅費-銷項15331.01, 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項 14897.55 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅433.47。 平賬就可以
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