問題已解決

我們10月開始建賬,公司成立之前從沒有賬,發(fā)生額是10月當(dāng)月的嗎?還是1-10月的啊,還有工資和稅費的錄入是從什么時候到什么時候的啊

84785011| 提問時間:2020 10/12 08:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是的,這個是10月當(dāng)月的,你要把1-9月的分月攤進(jìn)來
2020 10/12 08:58
84785011
2020 10/12 08:59
怎么分?jǐn)偘??稅費是當(dāng)月交上月份,按照實際分?jǐn)?,還應(yīng)交分?jǐn)?。還有損益類科目都要錄進(jìn)去嗎?也是分?jǐn)倖?/div>
樸老師
2020 10/12 09:10
就是以后按月每月分?jǐn)傄恍┥陥罅司托辛?/div>
84785011
2020 10/12 09:13
不太明白你說的什么?
樸老師
2020 10/12 09:19
你是什么時候開始稅務(wù)登記的?之前的都申報個稅了
84785011
2020 10/12 09:23
10年前就開始有了啊,只是從沒建賬,其從這個月10月開始建賬的,我意思是說工資和稅費是按照應(yīng)交金額分?jǐn)傔€是實際金額分?jǐn)偰??假?-9月工資為18萬,怎么分?jǐn)?現(xiàn)在需要錄入期初余額 損益類科目收入成本費用都錄入10月當(dāng)月發(fā)生額的嗎?
樸老師
2020 10/12 09:36
同學(xué)你好 那你這個錄入期初數(shù)就是用1-9月的余額,你要盤點所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)
84785011
2020 10/12 09:40
你不是說分?jǐn)?-9月嗎?還1-9月合計數(shù)就是就是余額
84785011
2020 10/12 09:40
期初余額
樸老師
2020 10/12 09:46
你之前稅務(wù)登記了,只是新建賬,新建賬的話直接用9月底的余額就行了
84785011
2020 10/12 10:08
我們是兩套賬的,現(xiàn)在開始建內(nèi)帳
樸老師
2020 10/12 10:15
內(nèi)賬的話按照實際的金額,內(nèi)賬就是按照9月底的余額做10月的期初
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~