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我們10月開始建賬,公司成立之前從沒有賬,發(fā)生額是10月當(dāng)月的嗎?還是1-10月的啊,還有工資和稅費(fèi)的錄入是從什么時候到什么時候的啊

84785011| 提問時間:2020 10/12 08:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 是的,這個是10月當(dāng)月的,你要把1-9月的分月攤進(jìn)來
2020 10/12 08:58
84785011
2020 10/12 08:59
怎么分?jǐn)偘??稅費(fèi)是當(dāng)月交上月份,按照實(shí)際分?jǐn)?,還應(yīng)交分?jǐn)?。還有損益類科目都要錄進(jìn)去嗎?也是分?jǐn)倖?/div>
樸老師
2020 10/12 09:10
就是以后按月每月分?jǐn)傄恍┥陥罅司托辛?/div>
84785011
2020 10/12 09:13
不太明白你說的什么?
樸老師
2020 10/12 09:19
你是什么時候開始稅務(wù)登記的?之前的都申報個稅了
84785011
2020 10/12 09:23
10年前就開始有了啊,只是從沒建賬,其從這個月10月開始建賬的,我意思是說工資和稅費(fèi)是按照應(yīng)交金額分?jǐn)傔€是實(shí)際金額分?jǐn)偰??假?-9月工資為18萬,怎么分?jǐn)?現(xiàn)在需要錄入期初余額 損益類科目收入成本費(fèi)用都錄入10月當(dāng)月發(fā)生額的嗎?
樸老師
2020 10/12 09:36
同學(xué)你好 那你這個錄入期初數(shù)就是用1-9月的余額,你要盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)
84785011
2020 10/12 09:40
你不是說分?jǐn)?-9月嗎?還1-9月合計(jì)數(shù)就是就是余額
84785011
2020 10/12 09:40
期初余額
樸老師
2020 10/12 09:46
你之前稅務(wù)登記了,只是新建賬,新建賬的話直接用9月底的余額就行了
84785011
2020 10/12 10:08
我們是兩套賬的,現(xiàn)在開始建內(nèi)帳
樸老師
2020 10/12 10:15
內(nèi)賬的話按照實(shí)際的金額,內(nèi)賬就是按照9月底的余額做10月的期初
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