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請(qǐng)問一下事業(yè)單位收到前合并單位的結(jié)余轉(zhuǎn)存銀行應(yīng)該如何掛賬?

84785024| 提問時(shí)間:2020 10/09 16:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你 現(xiàn)在就是并賬了,對(duì)于原單位 的資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)一并并過來 的 借,資產(chǎn)類 貸,負(fù)債類 凈資產(chǎn)類
2020 10/09 16:54
84785024
2020 10/09 18:45
具體用什么科目?只有銀行存款其余的都沒有!借銀行存款,貸什么?
陳詩(shī)晗老師
2020 10/09 18:50
你有什么余額,就是用什么科目的啊。
84785024
2020 10/09 18:53
不理解,本來單位剩下的就是銀行存款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到合并單位后,這錢也是轉(zhuǎn)到銀行存款,借銀行存款貸該貸什么科目?
陳詩(shī)晗老師
2020 10/09 19:27
難道對(duì)方公司并過來,只有存款,沒有其他負(fù)債凈資產(chǎn)嗎,沒有的話,他的報(bào)表如何平得了呢。 你還有其他的科目一并轉(zhuǎn)過來啊, 你光一個(gè)銀行存款,你能貸什么呢
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