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李麗上月已預(yù)付600元招聘費(fèi),本月拿了700普票,補(bǔ)了李麗100,怎么做分錄?

84784997| 提問時(shí)間:2020 09/16 15:20
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款700,借預(yù)付賬款100,貸現(xiàn)金100
2020 09/16 15:23
84784997
2020 09/16 15:28
不對(duì)吧,100也是有票得啊
84784997
2020 09/16 15:29
我覺得應(yīng)該是借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金100
莊老師
2020 09/16 15:31
借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金100,這個(gè)不對(duì)的,要按上面處理賬務(wù)才是正規(guī)的,
84784997
2020 09/16 15:32
600是上個(gè)月預(yù)付的,100是這個(gè)月就有票得啊,
莊老師
2020 09/16 15:34
你好,是的,上月預(yù)付時(shí),借預(yù)付賬款600,貸銀行存款600,這個(gè)月報(bào)銷要全部先沖預(yù)付賬款700,
84784997
2020 09/16 15:36
明明是預(yù)付600,干嘛要沖預(yù)付700?
莊老師
2020 09/16 15:52
你好,這個(gè)是預(yù)付賬款核算是這樣規(guī)定,是有點(diǎn)怪怪的,但是考試經(jīng)??嫉竭@個(gè)知識(shí)點(diǎn),
84784997
2020 09/16 15:52
感覺不太能理解
莊老師
2020 09/16 15:54
你好,你去看書里預(yù)付賬款這個(gè)科目使用說(shuō)明,可能會(huì)更容易理解,
84784997
2020 09/16 15:55
我再問了其他老師,他們做的是借管理費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款600,現(xiàn)金600呢
84784997
2020 09/16 15:56
我該相信誰(shuí)呢
莊老師
2020 09/16 15:58
你好,應(yīng)該按我這樣方法做才正規(guī),考試也是用這樣方法的分錄,你跟其他老師這樣說(shuō),
莊老師
2020 09/16 16:00
我舉一個(gè)例子, 預(yù)付賬款是企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定預(yù)付給供貨企業(yè)的貨款,如預(yù)付的材料、商品采購(gòu)貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購(gòu)定金等。   對(duì)購(gòu)貨企業(yè)來(lái)說(shuō),預(yù)付賬款是一項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)。企業(yè)在預(yù)付貨款時(shí),應(yīng)記入“預(yù)付賬款”科目的借方,等到以后收到預(yù)購(gòu)的材料或商品時(shí),貸記該科目。補(bǔ)付的貨款,借記該科目,貸記“銀行存款”科目;退回多付的貨款,則貸記該科目。   【例】某公司預(yù)付給供貨方的材料款共計(jì)20 000元,應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄如下:   借:預(yù)付賬款 20 000   貸:銀行存款 20 000   收到材料和專用發(fā)票時(shí),全部貨款為20 000元,稅金為3 400元,應(yīng)補(bǔ)付3 400元。應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄如下:   借:物資采購(gòu) 20 000   應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3 400   貸:預(yù)付賬款 23 400   借:預(yù)付賬款 3 400   貸:銀行存款 3 400
84784997
2020 09/16 16:04
好的,謝謝老師
莊老師
2020 09/16 16:05
應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
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