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老師我們是建筑公司,我沒還沒有開出銷售發(fā)票呢,對(duì)方把款撥來了,怎么記分錄

84784978| 提問時(shí)間:2020 09/08 14:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:銀行存款 貸:工程結(jié)算
2020 09/08 14:54
84784978
2020 09/08 14:55
老師我們的會(huì)計(jì)分錄沒有工程結(jié)算,加到那塊
鄒老師
2020 09/08 14:59
你好,沒有這個(gè)科目,需要自己新增,屬于負(fù)債性質(zhì)的科目
84784978
2020 09/08 15:14
這個(gè)科目資產(chǎn)負(fù)債表再哪列式呢
鄒老師
2020 09/08 15:20
你好,在資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債欄次的工程結(jié)算欄次體現(xiàn)
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