問題已解決

老師,第一問怎么做分錄??

84785042| 提問時(shí)間:2020 09/05 14:46
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小曹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好: 借:銀行存款 500 貸:其他應(yīng)付款 500 同時(shí),按照回購價(jià)與售價(jià)之間的差額,按月計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用: (540-500)/8=5 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 貸:其他應(yīng)付款 5
2020 09/05 15:12
84785042
2020 09/05 15:17
第一問這個(gè)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額對(duì)嗎,這個(gè)應(yīng)該屬于融資性質(zhì)的售后回購啊,應(yīng)該有未確認(rèn)融資費(fèi)用,還有合同負(fù)債吧
小曹老師
2020 09/05 15:22
您好。確認(rèn)收入和成本不對(duì)啊。如果已執(zhí)行新的會(huì)計(jì)收入準(zhǔn)則,按照合同負(fù)債入賬。這里使用的是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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