問題已解決
老師,一般納稅人,要交的增值稅要用稅盤抵減,比如440,我只有了其中的40元,能不能寫下具體的購買、抵減、結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝
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速問速答你好,支付時:借:管理費用
貸:銀行存款
2、全額抵減時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額)
貸:管理費用(紅字)
2020 09/04 11:53
紫藤老師
2020 09/04 11:54
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額)
84785016
2020 09/04 11:58
老師,減免稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里呢
紫藤老師
2020 09/04 11:59
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84785016
2020 09/04 12:00
老師,我交的是用440里面的40抵減的,需要哪個分錄,銷100、進(jìn)60
紫藤老師
2020 09/04 12:01
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 60
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 60
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 100
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅440
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額)440
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
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