問題已解決

老師,一般納稅人,要交的增值稅要用稅盤抵減,比如440,我只有了其中的40元,能不能寫下具體的購買、抵減、結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝

84785016| 提問時間:2020 09/04 11:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵減時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額) 貸:管理費用(紅字)
2020 09/04 11:53
紫藤老師
2020 09/04 11:54
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額)
84785016
2020 09/04 11:58
老師,減免稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅要轉(zhuǎn)到哪里呢
紫藤老師
2020 09/04 11:59
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84785016
2020 09/04 12:00
老師,我交的是用440里面的40抵減的,需要哪個分錄,銷100、進(jìn)60
紫藤老師
2020 09/04 12:01
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 60 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 60 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅440 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額)440 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~