問題已解決

老師您好,事業(yè)單位,這種情況,2019發(fā)生勞務(wù),財務(wù)會計:借 費用700 貸 零余額700 預(yù)算會計:借 支出 貸:零余額 銀行退回,財務(wù)會計:借 其他應(yīng)付款-700 貸 零余額-700 預(yù)算會計未做賬 2020年當(dāng)事人寫說明不付這筆錢了 財務(wù)會計 借 費用-700 貸 其他應(yīng)付款-700,這時候預(yù)算會計怎么做呢?

84785028| 提問時間:2020 09/03 17:27
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 您之前預(yù)算會計計入了相關(guān)支出,那么這款項不支付,現(xiàn)在就要做之前沖銷的分錄 借,零余額 貸,財政撥款結(jié)余
2020 09/03 17:52
84785028
2020 09/03 20:54
那預(yù)算會計之前多記的費用不用沖銷么
陳詩晗老師
2020 09/03 22:59
需要的呀,你這個就是沖減的預(yù)算會計的支出呀,這個支出由于跨年了,用財政撥款結(jié)余來進(jìn)行替代。
84785028
2020 09/03 23:00
懂啦,謝謝老師了
陳詩晗老師
2020 09/03 23:01
不客氣,祝你工作愉快
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