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我想問一下借電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:其他應(yīng)收,貸:零余額。預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄

84784962| 提問時(shí)間:2020 08/27 15:25
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
2020 08/27 15:25
84784962
2020 08/27 15:28
我寫錯(cuò)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)貸財(cái)政撥款收入
紫藤老師
2020 08/27 15:28
往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
84784962
2020 08/27 15:29
可預(yù)算會(huì)計(jì)必須貸收入,借什么科目
紫藤老師
2020 08/27 15:30
借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
84784962
2020 08/27 15:31
預(yù)算會(huì)計(jì) 證明已經(jīng)支出了是嗎
紫藤老師
2020 08/27 15:33
對,證明已經(jīng)支出了,建議是 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
紫藤老師
2020 08/27 15:33
如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
84784962
2020 08/27 15:38
預(yù)算會(huì)計(jì)借資金結(jié)存?貨幣資金,待報(bào)銷時(shí)借事業(yè)支出對嗎
紫藤老師
2020 08/27 15:38
你好,對的,你的理解是正確的
84784962
2020 08/27 15:40
現(xiàn)在是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:收入;預(yù)算借:事業(yè)支出,貸:事業(yè)收入
紫藤老師
2020 08/27 15:41
不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
紫藤老師
2020 08/27 15:41
如果一定要做,借:事業(yè)支出,貸:事業(yè)預(yù)算收入
84784962
2020 08/27 15:43
預(yù)算會(huì)計(jì)借:貨幣資金,貸:事業(yè)收入行嗎
紫藤老師
2020 08/27 15:43
借:貨幣資金,不對了,不可以增加
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