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老師您好,這道題我有點疑問,我的解法是483*0.25+(0-0-17-10)

84785001| 提問時間:2020 08/27 16:06
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小曹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,遞延所得稅資產(chǎn)期末比期初增加7,代表著可抵扣暫時性差異增加,則應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=7/25%=28 因此應(yīng)納稅所得額=483+28=511 應(yīng)納所得稅=511*25%=127.75
2020 08/27 16:10
84785001
2020 08/27 16:12
這邊的解析,太過于簡單,難以理解
小曹老師
2020 08/27 16:15
我去,我也犯錯了,又是這種題。開頭就告訴了應(yīng)納稅所得額。中間的都是迷惑人使用。都不需要考慮。直接用開頭的金額乘以稅率就行。
84785001
2020 08/27 16:20
我這個483*0.25+(0-0-17-10)是在什么情況
小曹老師
2020 08/27 16:25
額,您這個就是方式錯誤。。。我也沒看明白。。 假如給的483是利潤總額的話,就按照我說的方式進行調(diào)整
84785001
2020 08/27 16:29
老師,你給講解一下這個方式為什么是錯誤的
小曹老師
2020 08/27 16:34
您好,我不知道您(0-0-17-10)是什么意思?講不出來啊,就是錯誤公式呀
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