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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問,其他應(yīng)收款余額在借方負(fù)數(shù)0.01,應(yīng)該如何調(diào)平呢?
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速問速答你好,是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)收款余額在借方負(fù)數(shù)0.01呢?
需要知道原因,才知道該如何調(diào)整的
2020 08/27 14:22
84785001
2020 08/27 14:30
在做個(gè)稅的時(shí)候,之前做法是借:其他應(yīng)收-個(gè)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,實(shí)際銀行代繳直接省了0.01借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,兩個(gè)月下來,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅就貸方余額為0.02,然后又做了一筆,沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借:其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅負(fù)數(shù)
鄒老師
2020 08/27 14:32
你好,個(gè)人所得稅計(jì)提的時(shí)候,借方應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的,而不是其他應(yīng)收款的
84785001
2020 08/27 14:36
嗯嗯,在付工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工工資,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,其他應(yīng)收款,
84785001
2020 08/27 14:36
這種情況如何處理?
鄒老師
2020 08/27 14:37
你好,你這個(gè)分錄的其他應(yīng)收款是核算的個(gè)人所得稅,還是社保,公積金扣款?
84785001
2020 08/27 14:40
二級(jí)分錄都有吧
鄒老師
2020 08/27 14:41
你好,你這個(gè)分錄的其他應(yīng)收款是核算的個(gè)人所得稅,還是社保,公積金扣款?(能先回復(fù)一下我的這個(gè)問題嗎)
84785001
2020 08/27 14:42
其他應(yīng)收款-個(gè)稅
鄒老師
2020 08/27 14:44
你好,個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)這樣處理,不通過其他應(yīng)收款核算的
計(jì)提的時(shí)候,
借;應(yīng)付職工薪酬,
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
繳納的時(shí)候,
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,
貸;銀行存款
84785001
2020 08/27 14:45
這種情況的話,前面的需要如何改?
鄒老師
2020 08/27 14:46
你好,你需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后按上面的回復(fù)做相應(yīng)賬務(wù)處理
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