問(wèn)題已解決

老師:我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置“預(yù)付”和“預(yù)收”,出報(bào)表時(shí)它自動(dòng)取數(shù)在“預(yù)付”和“預(yù)收”上。我想在財(cái)務(wù)報(bào)表上把它們都放在“應(yīng)收”和“應(yīng)付”上,怎么做

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/25 14:31
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路路老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,應(yīng)收賬款貸方余額的要重分類至預(yù)收賬款科目,應(yīng)付賬款借方余額也要重分類至預(yù)付賬款,不可以取借貸方合計(jì)數(shù)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的
2020 08/25 14:32
84785033
2020 08/25 14:37
是我接的一家就是這樣的,應(yīng)收、應(yīng)付它取得就是借貸方合計(jì)的余額做的資產(chǎn)負(fù)債表,我就想接它做的一樣的
路路老師
2020 08/25 14:38
那你可以聯(lián)系一下軟件供應(yīng)商的服務(wù)人員,讓他給你改一下報(bào)表公式
84785033
2020 08/25 14:41
哦!好的!要是我不改也沒(méi)事吧!報(bào)表不一樣
路路老師
2020 08/25 14:44
不改的話可能就會(huì)造成報(bào)表不延續(xù),你接手的上一期報(bào)表期末數(shù)和現(xiàn)在的報(bào)表期初數(shù)不一致,如果改報(bào)表公式不好改的話也可以自己手動(dòng)改報(bào)表數(shù)據(jù)
84785033
2020 08/25 14:46
手動(dòng)怎么改
路路老師
2020 08/25 14:48
報(bào)表導(dǎo)出電子表格,然后把系統(tǒng)重分類的數(shù)手動(dòng)調(diào)回到你想要計(jì)入的資產(chǎn)負(fù)債表科目
84785033
2020 08/25 14:53
這樣不每次都要調(diào),比較麻煩
路路老師
2020 08/25 14:56
是的,所以最好還是聯(lián)系一下軟件供應(yīng)商改一下報(bào)表公式
84785033
2020 08/25 14:57
好的,謝謝老師
路路老師
2020 08/25 14:58
客氣了,祝工作順利
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